随州市公路管理局2022年预算公开
  • 发布日期:2022-01-25
  • 信息来源:
  • 编辑:随州市公路管理处
  • 审核: 随州市公路管理处

  

随州市公路管理局2022年部门预算

目   录


第一部分随州市公路管理局(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市公路管理2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022三公经费预算情况说明

第三部分随州市公路管理2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市公路管理2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释


第一部分随州市公路管理局概况


    一、部门主要职责

为随州市境内的公路畅通提供养护与路政管理保障。公路养护:负责随州市境内的公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化。路政管理:负责随州市境内的公路行政执法、路产路权维护、公路巡查、公路命名编号管理、超限运输管理。

二、部门基本情况

随州市公路管理局成立于2000年12月,为副处级公益一类事业单位,隶属于随州市交通运输局。根据三定方案,随编发〔2007〕40号文件,单位人员编制数50人,实有人员数70人。

第二部分随州市公路管理2022年部门预算情况说明


一、2022年部门预算收支情况说明

我单位2022年预算本着从紧从严控制经费支出,加大预算执行力度,合理安排收支的原则进行预算。

(一)收入预算情况

纳入地方财政预算基本支出经费1229万元(其中:市公路管理局基本支出经费563万元,曾都公路局基本支出经费472万元,随县公路局基本支出经费194万元)与上年数字一样无增减变动;

(二)支出预算情况

纳入地方财政预算转移性基本支出经费1229万元,用于全市公路系统人员支出,与上年数字一样无增减变动

(三)财政拨款支出情况

财政拨款支出预算数1229万元,全部为全市公路部门的人员工资支出,与上年数字一样无增减变动

(四)政府性基金情况

2022年无“政府性基金”预算拨款安排的支出,与上年持平。

(五)国有资本经营预算情况

2022年无“国有资本”预算拨款安排的支出,与上年持平

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年无“机关运行经费”预算拨款安排的支出,与上年持平

(七)政府采购情况

政府采购预算和新增资产配置预算已按规定在资产系统上报至财政部门,无特别需要说明的问题。

(八)国有资产占用情况

2022年年初资产总额175489627.72元,上年同期资产总额178103478.82元,比上年同期下降2%。其中流动资产170158549.09元(主要是应收账款二级公路贷款资金),流动资产较上年同期下降2730902.36元,下降2%,主要原因是2021年无项目经费;固定资产原值12384249.34元,提折旧7353170.71元,比上年同期下降5%,主要原因是公车改革处置两辆小车。

二、2022年“三公”经费预算情况说明。

    单位预算只有人员经费没有“三公”经费预算拨款安排的支出

  

第三部分 2022年部门预算表

一、收支预算总表

附表4-1


收支总表
部门/单位:

单位:万元
收      入支      出
项    目预算数项    目预算数
一、一般公共预算拨款收入1229.00一、一般公共服务支出0.00
二、政府性基金预算拨款收入0.00二、国防支出0.00
三、国有资本经营预算拨款收入0.00三、公共安全支出0.00
四、财政专户管理资金收入0.00四、教育支出0.00
五、事业收入0.00五、科学技术支出0.00
六、事业单位经营收入0.00六、文化旅游体育与传媒支出0.00
七、上级补助收入0.00七、社会保障和就业支出49.42
八、附属单位上缴收入0.00八、卫生健康支出20.62
九、其他收入0.00九、节能环保支出0.00


十、城乡社区支出0.00


十一、农林水支出0.00


十二、交通运输支出1119.09


十三、资源勘探工业信息等支出0.00


十四、商业服务业等支出0.00


十五、金融支出0.00


十六、援助其他地区支出0.00


十七、自然资源海洋气象等支出0.00


十八、住房保障支出39.86


十九、粮油物资储备支出0.00


二十、国有资本经营预算支出0.00


廿一、灾害防治及应急管理支出0.00


廿二、预备费0.00


廿三、其他支出0.00


廿四、转移性支出0.00


廿五、债务还本支出0.00


廿六、债务付息支出0.00


廿七、债务发行费用支出0.00




本年收入合计1229.00本年支出合计1229.00
上年结转结余0.00年终结转结余0.00
收    入      总    计1229.00支    出      总    计1229.00




备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。

  

二、部门收入总表


附表4-2


















部门收入总表
部门/单位:
















单位:万元
部门(单位)代码部门(单位)名称合计本年收入上年结转结余
小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金

合计1229.001229.001229.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
304随州市交通运输局1229.001229.001229.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.00
 304006 随州市公路管理局1229.001229.001229.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

三、部门支出总表


附表4-3







部门支出总表
部门/单位:





单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出

合计1229.001229.000.00



208社会保障和就业支出49.4249.420.00



 20805 行政事业单位养老支出49.4249.420.00



  2080502  事业单位离退休4.824.820.00



  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出44.6044.600.00



210卫生健康支出20.6220.620.00



 21011 行政事业单位医疗20.6220.620.00



  2101102  事业单位医疗20.6220.620.00



214交通运输支出1119.091119.090.00



 21401 公路水路运输1119.091119.090.00



  2140110  公路和运输安全1119.091119.090.00



221住房保障支出39.8639.860.00



 22102 住房改革支出39.8639.860.00



  2210201  住房公积金32.9932.990.00



  2210202  提租补贴6.876.870.00



四、财政拨款收支总表


附表4-4






财政拨款收支总表



部门/单位:

单位:万元



收      入支      出



项目预算数项目预算数



一、本年收入1229.00一、本年支出1229.00



(一)一般公共预算拨款1229.00(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算拨款
(二)国防支出




(三)国有资本经营预算拨款
(三)公共安全支出




二、上年结转
(四)教育支出




(一)一般公共预算拨款
(五)科学技术支出




(二)政府性基金预算拨款
(六)文化旅游体育与传媒支出




(三)国有资本经营预算拨款
(七)社会保障和就业支出49.42





(八)卫生健康支出20.62





(九)节能环保支出






(十)城乡社区支出






(十一)农林水支出






(十二)交通运输支出1119.09





(十三)资源勘探工业信息等支出






(十四)商业服务业等支出






(十五)金融支出






(十六)援助其他地区支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出39.86





(十九)粮油物资储备支出






(二十)国有资本经营预算支出






(廿一)灾害防治及应急管理支出






(廿二)预备费






(廿三)其他支出






(廿四)转移性支出






(廿五)债务还本支出






(廿六)债务付息支出






(廿七)债务发行费用支出














二、年终结转结余












收   入     总   计1229.00支   出     总   计1229.00



五、一般公共预算支出表


附表4-5







一般公共预算支出表

部门/单位:




单位:万元

科目编码科目名称合计基本支出项目支出

小计人员经费公用经费


合计1,229.001,229.001,229.000.000.00

208社会保障和就业支出49.4249.4249.420.000.00

 20805 行政事业单位养老支出49.4249.4249.420.000.00

  2080502  事业单位离退休4.824.824.820.000.00

  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出44.6044.6044.600.000.00

210卫生健康支出20.6220.6220.620.000.00

 21011 行政事业单位医疗20.6220.6220.620.000.00

  2101102  事业单位医疗20.6220.6220.620.000.00

214交通运输支出1,119.091,119.091,119.090.000.00

 21401 公路水路运输1,119.091,119.091,119.090.000.00

  2140110  公路和运输安全1,119.091,119.091,119.090.000.00

221住房保障支出39.8639.8639.860.000.00

 22102 住房改革支出39.8639.8639.860.000.00

  2210201  住房公积金32.9932.9932.990.000.00

  2210202  提租补贴6.876.876.870.000.00

六、一般公共预算基本支出表


附表4-6






一般公共预算基本支出表


部门/单位:


单位:万元


部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出


科目编码科目名称合计人员经费公用经费



合计1,229.001,229.000.00


301工资福利支出1,229.001,229.000.00


 30101 基本工资146.55146.550.00


 30102 津贴补贴909.83909.830.00


 30107 绩效工资69.5869.580.00


 30108 机关事业单位基本养老保险缴费44.6044.600.00


 30110 职工基本医疗保险缴费20.6220.620.00


 30112 其他社会保障缴费4.824.820.00


 30113 住房公积金32.9932.990.00


七、一般公共预算三公经费支出表


附表4-7





一般公共预算“三公”经费支出表
部门/单位:



单位:万元
“三公”经费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
0.000.000.000.000.000.00


八、政府性基金预算支出表

附表4-8






政府性基金预算支出表


部门/单位:


单位:万元


科目编码科目名称本年政府性基金预算支出


合计基本支出项目支出










九、项目支出表


附表4-9











项目支出表
部门/单位:









单位:万元
项目编码项目名称项目单位合计本年拨款财政拨款结转结余财政专户管理资金单位资金
一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算













十、政府采购预算表

政府采购预算表
预算13表











单位:元
单位代码单位名称项目政府采购品目功能科目部门支出经济分类资金来源资金性质采购数量单价(元)计量单位采购金额
采购金额合计(元)其中面向中小企业(元)其中面向小微企业(元)
1234567891011121314
















第四部分预算绩效情况


    一、部门整体绩效目标编制情况

    说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

    1、本部门整体绩效目标是:长期目标为预算执行率年度指标值为100%,全年完成值为100%,年度目标为预算执行率年度指标值为100%,全年完成值为100%。

    2、长期目标预算执行率年度指标值为100%,全年完成值为100%,具体指标设置为:

    产出指标:质量指标,普通国省公路养护路面自动化采集覆盖率100%,指标设立依据是交通部门绩效评价标准体系。

    效益指标:社会效益指标 ,交通行业建设提案回复率100%,指标设立依据是交通部门绩效评价标准体系。

    满意度指标:满意度指标,窗口行政审批服务满意度指标≥90%,指标设立依据是交通部门绩效评价标准体系。

    若有多个长期目标,请按上述样式分别说明。

    3、年度目标预算执行率年度指标值为100%,全年完成值为100%,具体指标设置为:

产出指标:数量指标,行业市场主体 信用评价计划 完成率,反映行业市场主体信用 评价按计划完成情况100%,指标设立依据是交通部门绩效评价标准体系。

    效益指标:社会效益指 宣传系统优秀 典型人数,反映通过报纸、杂志、 电视、广播、各种新媒 体渠道宣传优秀典型人数≥1 个,指标设立依据是交通部门绩效评价标准体系。

    满意度指标:满意度指标,窗口行政审批服务满意度指标≥90%,指标设立依据是交通部门绩效评价标准体系。

    若有多个年度目标,请按上述样式分别说明。

    二、重点项目绩效目标编制情况

    本年度无重点项目。

第五部分名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)支出功能科目

1.社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

2.医疗卫生:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

(三)经济分类科目

1.基本工资:反映按规定发放的基本工资,事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;

2.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金。


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