随州市城市客运管理处2022年部门预算公开
  • 发布日期:2022-01-24
  • 信息来源:
  • 编辑:随州市城市客运管理处
  • 审核: 杨文明

随州市城市客运管理处

2022年部门预算

   录

第一部分  随州市城市客运管理处(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  2022年预算绩效情况

一、部门整体目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市城市客运管理处概况


一、部门主要职能

市城市客运管理处系市交通运输局下属公益一类事业单位,承担着城市公共交通(出租汽车、公共汽车)行业管理工作。

二、部门基本情况

我单位部门预算编制单位1个,负责编制本单位部门预算。市编办核定事业编制40名,实有干部职工67人,其中在职53人,退休14人。

第二部分  随州市城市客运管理处2022年部门预算收支情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年收入预算总额819.92万元,其中公共预算财政拨款526.45万元,其他收入113.47万元,上级补助收入180万元。2022年收入预算总额较上年预算减少了13.61万元,减少了1.6%,是人员支出预算减少。

(二)支出预算情况

2022年市客管处支出预算总额819.92万元,按资金性质分为:一般公共预算拨款收入526.45万元,上级补助收入180万元,其他收入113.47万元。较上年收入预算安排833.53万元减少13.61万元,减少1.63%,主要原因:2022年有退休人员,人员经费减少。

2022年市客管处支出预算总额819.92万元,按功能分类分为:交通运输支出672.75万元,社会保障和就业支出78.01万元,卫生健康支出29.81万元,住房保障支出39.34万元。较上年支出预算安排833.53万元减少13.61万元,减少1.63%,主要原因:2022年有退休人员,人员支出减少。

(三)财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算总额526.45万元,支出按功能分类分为:交通运输支出413.56万元,社会保障和就业支出58.93万元,卫生健康支出18.41万元,住房保障支出35.55万元。较上年财政拨款支出预算总额590.04万元减少了63.59万元,减少10.78%,主要原因:2022非税收入减少,相应安排支出减少。

(四)政府性基金情况

2022年市客管处没有政府性基金预算拨款。

(五)国有资本经营预算情况

2022年市客管处无国有资本经营预算拨款支出

    (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年日常公用经费支出预算总额101.14万元,其中:办公费8万元,印刷费6万元,水费1.5万元,电费4.5万元,邮电费8.5万元,物业管理费7万元,差旅费5万元,维修(护)费7万元,租赁费4万元,公务接待费1万元,劳务费5万元,委托业务费4万元,工会经费10万元,福利费8.31万元,公务用车运行维护费14万元,其他商品和服务支出2.33万元,办公设备购置5万元。较上年日常公用经费支出预算总额减少了1.15万元,减幅1.12%,主要原因:进一步压减公用支出。

(七)政府采购情况

2022年政府采购预算总额44.00万元,其中:面向中小企业采购金额20万元,占采购总额的44.4%,面向小微企业采购金额22万元,占采购总额的54.6%;政府采购货物预算33万元、服务预算11万元。较上年政府采购预算总额减少1.9万元,减幅4.14%,主要原因:办公设备购置减少。

(八)国有资产占用情况

2022年度期初数中,资产总额27.72万元,较上年38.45万元减少10.73万元,同比下降27.9%。下降的主要原因为财政应返还额度款项,减少10.18万元;非流动资产中固定资产累计折旧的计提,净值减少0.55万元。其中

1、流动资产12.61万元,占资产总额的45.49%,同比减少44.67%,主要原因为可用资金存量减少。

2、固定资产原值143.67万元,净值15.11万元,占资产总额的54.51%。其中:房屋及构筑物51.34万元,与上年度无增减变化;车辆38.25万元,与上年度无增减变化;其他通用设备类54.08万元,较上年增长2.93万元,同比增长6.29%,主要原因是政府采购办公设备。

3、无形资产(土地)名义价值1元,同比上年度无增减变化。

(九)项目支出表情况说明

     2022年项目预算收入180万元,是因为市客管处经费严重不足,用于弥补2022年基本支出经费缺口,其中用于人员经费160万元、城区出租车管理经费20万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费年初经费拨款(补助)预算安排5万元,其中:公务接待费1万元,因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费4万元。比上年减少10万元,同比减少66.7%,主要原因:规范资金使用,从出租车打黑专项经费安排10万元公务用车运行维护费。

1、因公出国(境)费0万元,同上年持平,无增减变化。

2、公务接待费1万元,比上年增加1万元,同比增加100%,原因是上年1万元公务接待费是非财政经费补款(补助)资金安排预算的。

    3、公务用车运行维护费4万元,比上年减少11万元,同比减少73.3%,主要原因:规范资金使用,从出租车打黑专项经费安排10万元公务用车运行维护费。

4、公务用车购置费0万元,同上年持平,无增减变化。

第三部分 2022年部门预算公开表(附后)



  

第四部分 2022年部门预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况表

  本单位依据职能职责,设定了整体绩效总目标的主要内容:合理调配运力,方便市民品质出行;加强行业监督,提升服务水平;规范发展网络预约出租车;加强客运市场稽查,净化客运市场秩序;实时掌握工作动态,绷紧行业安全弦;落实全面从严治党,转变作风建设。

     1、长期目标:加强行业监管,合理调配运力,提升服务水平;加强客运市场稽查,净化客运市场秩序。

    具体目标设置为:

产出指标:促进优化公交线网,规范出租车经营行为,打击违法经营行为,依据是市客管处的年度目标工作任务和行业管理经验标准。

效益指标:指标值100%,城区公共交通运力充足,稳定出租车出行价格,指标值100%,依据是市客管处年度目标任务和行业管理经验标准。

满意度指标:指标值≥90,市民出行基本满意≥90,依据是市客管处年度目标任务和行业管理经验标准。

2、年度目标。

具体指标设置为:

目标1:督促优化公交线网,方便市民品质出行。

产出指标:促进优化公交线网、督促规范公交服务行为。

效益指标:指标值100%,城区公共交通运力充足,促进城区公共交通发展。依据是市客管处年度目标工作任务。

满意度指标:指标值≥90,市民出行基本满意≥90

目标2:强化城区出租车管理,提升行业服务质量。

产出指标:指标值100%,及时受理乘客投诉,查处出租车违规经营行为。依据是市客管处年度目标任务和行业管理经验标准。

效益指标:指标值100%,稳定出租车出行价格,促进城区公共交通发展,指标值100%,依据是市客管处年度工作目标任务。

满意度指标:指标值≥90,市民出行基本满意≥90依据是市客管处年度目标任务和行业管理经验标准。

    目标3:加强客运市场执法,打击违法经营行为。

    产出指标:指标值≥90查处城区客运市场非法经营行为,行政处罚案件全部合法。依据是市客管处年度目标任务和行业管理经验标准。

    效益指标:指标值≥90,维护城区客运市场秩序,促进城区公共交通发展。依据是市客管处年度目标任务和行业管理经验标准。

    满意度指标:指标值≥90,市民出行基本满意≥90依据是市客管处年度目标任务和行业管理经验标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

    2022年本部门安排预算项目两个。

    项目(一)“弥补市客管处经费不足”项目,项目资金160万元,此项目为持续性项目,主要因为市客管处每年存在较大基本支出经费缺口,此项目用于弥补市客管处经费不足问题,资金来源为一般公共财政预算拨款。

     1、该项目绩效目标主要是:由于市客管处每年存在较大的经费缺口,此项目用于弥补本部门经费不足问题,以保障城区公共交通行业管理工作正常开展。

2、项目绩效指标设置情况:

(1)长期绩效目标

产出指标:时效指标+指标值  时效指标=100%,即当年完成160万元的资金到达及使用。绩效标准是按2022年度人员经费缺口测算的计划数据。

效益指标:社会效益指标   社会效益指标是弥补本部门基本支出经费缺口,支持城区公共交通行业管理工作稳定发展。 绩效标准是按2022年度人员经费缺口测算的计划数据。

项目申报表

单位:万元

项目名称

弥补市客管处经费不足

项目编码

42130022304T000000126

项目主管部门

随州市交通运输局

项目执行单位

随州市城市客运管理处

项目负责人

訾小冬

联系电话

18908661898

单位地址

随州市曾都区汉东路257号

邮政编码

441300

项目属性

持续性项目

支出项目类别

本级支出项目

起始年度

2022

终止年度

2022

项目立项依据

市客管处每年存在较大经费缺口,此项目用于弥补市客管处经费不足问题

项目实施方案

保障城区公共交通行业管理工作正常开展

项目总预算

160.00

项目当年预算

160.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2019年预算203万元、2020年预算183万元、2021年预算232万元

项目资金来源

来源项目

金额

合计


一般公共预算财政拨款

160.00

  其中:申请当年预算拨款

160.00

  非税资金拨款


  上级专项转移支付拨款


政府性基金预算财政拨款


财政专户管理资金


单位资金


  其中:使用上年度财政拨款结转


项目支出明细测算

项目活动

活动内容
表述

支出经济
分类

金额

测算依据及说明

备注

弥补市客管处经费不足

用于城区公共交通行业管理

工资福利支出

160.00

根据2022年工资福利支出缺口测算


























项目采购

品名

数量

金额







项目绩效总目标

名称

目标说明

弥补市客管处经费不足

市客管处每年存在较大经费缺口,此项目用于弥补市客管处经费不足问题,以保障城区公共交通行业管理工作正常开展



长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

弥补市客管处经费不足

效益指标

社会效益指标


100%

计划数据

产出指标

时效指标


100%

计划数据

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

前年

上年

预计当年
实现

弥补市客管处经费不足

效益指标

社会效益指标


100%

100%

100%

计划数据

产出指标

时效指标


100%

100%

100%

计划数据

    项目(二)出租车打黑工作经费”2022年预算安排20万元。资金来源为当年预算拨款一般公共预算财政拨款。

1、项目绩效总目标是:打击“黑车”,整治客运出租车运行秩序,促进安全、有序的客运市场发展。

2、年度绩效目标

充分使用现有的经费开展整治活动,打击客运市场的不规范行为,促进安全、有序的客运市场发展。树立随州文明城市形象。

3、社会效益目标  通过整治,促进客运市场规范、健康发展。提高顾客满意度,提升市民对出租市场好评率。

项目申报表

单位:万元

项目名称

城区出租车打黑专项经费

项目编码

42130022304T000000103

项目主管部门

随州市交通运输局

项目执行单位

随州市城市客运管理处

项目负责人

訾小冬

联系电话

18908661898

单位地址

随州市曾都区汉东路257号

邮政编码

441300

项目属性

持续性项目

支出项目类别

本级支出项目

起始年度

2022

终止年度

2022

项目立项依据

市客管处行业管理经费严重不足,为加强城区出租车行业管理申请此项目

项目实施方案

加强城市客运管理,规范城区出租汽车客运市场,提升行业服务质量,努力维护行业稳定,加强客运市场稽查,保障服务对象和经营者的合法权益

项目总预算

20.00

项目当年预算

20.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2019年、2020年、2021年都是预算20万元,无变动

项目资金来源

来源项目

金额

合计


一般公共预算财政拨款

20.00

  其中:申请当年预算拨款

20.00

  非税资金拨款


  上级专项转移支付拨款


政府性基金预算财政拨款


财政专户管理资金


单位资金


  其中:使用上年度财政拨款结转


项目支出明细测算

项目活动

活动内容
表述

支出经济
分类

金额

测算依据及说明

备注

城区出租车行业管理

规范出租车客运市场,维护行业稳定,打击非法营运车辆

商品和服务支出

20.00

因为我处行业管理经费严重不足,针对出租车打黑专项工作,弥补一定的工作经费。


项目采购

品名

数量

金额







项目绩效总目标

名称

目标说明

出租车打黑专项经费

强化出租管理,提升行业服务质量;加强客运市场稽查,打击违法经营行为;努力维护行业稳定,推动行业文明进步。



长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

出租车打黑专项经费

效益指标

社会效益指标


95%

参照行业标准

























年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

前年

上年

预计当年
实现

出租车打黑专项经费

效益指标

社会效益指标


95%

95%

95%

参照行业标准

























  

第五部分  名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(二)支出功能科目

  1.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

(三)经济分类科目

1.基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费:反映单位的印刷费支出。

8.水电费:反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。


  

  

  2022年1月23日


扫一扫在手机上查看当前页面