随州市卫生计生委2015年部门决算公开
  • 发布日期:2016-10-28
  • 信息来源:市卫计委
  • 编辑:市卫计委
  • 审核: 卫计委

  

 

随州市卫生计生委2015年部门决算公开

 

  根据随州市财政局《关于批复2015年度部门决算的通知》(随财发〔201644号)和《关于做好2015年度市级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(随财发〔201645号)文件精神,现将随州市卫生计生委2015年部门决算情况说明如下:
  
第一部分:单位概况
  随州市卫生和计划生育委员会机关行政编制28名,实有28人,工勤编制3名,实有3人。市计生协会核定编制3人,实有3人。市红十字会核定编制3人,实有2人。计划生育避孕药具管理站与市卫生计生委合署办公,核定事业编制2人,实有2人。市卫生计生委设14个内设机构,分别为办公室、政工人事科、规划财务与信息科、政策法规监督科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生科、妇幼健康服务科、药物政策与基本药物制度科、中医药管理科、计划生育指导科、计划生育家庭发展科、流动人口计划生育管理服务科。
  一、主要职责
  (一)贯彻落实党和国家、省关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。
  (二)负责制订全市疾病预防控制规划、免疫规划、地方病防治规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制订全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
  (三)负责制定落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。
  (四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
  (五)负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。
  (六)负责组织推进全市公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务价格政策的建议。
  (七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,制定我市基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施。
  (八)组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。

  (九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。
  (十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
  (十一)拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。
  (十二)拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。
  (十三)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。
  (十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与市人口基础信息库建设。组织指导对外交流合作与援外工作。
  (十五)贯彻中西医并重方针,制定并组织实施全市中医药中长期发展规划,加强中医药行业监管,实施中医药服务能力提升工程,推动中医药的继承与创新。
  (十六)负责市保健对象的医疗保健工作,负责市直部门有关干部医疗服务管理工作,承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
  (十七)承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市人民政府防治艾滋病工作委员会、市结核病防治工作领导小组、市人口和计划生育领导小组、市“健康随州”全民行动领导小组的日常工作。
  (十八)承办上级交办的其他事项。

  第二部分:2015年度部门决算表,详见附件

  第三部分:2015年度汇总决算表,详见附件

  第四部分:2015年度部门决算情况说明
  一、收入决算说明
  2015年收入决算1264.84万元,其中:财政拨款收入1184.83万元,占比93.67%,;其他收入80.02万元,占比6.33%
  二、支出决算说明
  2015年支出决算1099.03万元,其中基本支出560.38万元,占比50.99%;项目支出决算538.65万元,占比49.01%

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
  2015年“三公”经费财政拨款决算数 12.98万元,比上年同期下降1%。其中: 公务接待费6.18万元,公务用车购置及运行维护费6.18万元,无因公出国(境)费。

  四、公务用车购置及保有量情况说明

  2015年,本单位实有公务用车六辆,运行维护费6.8万元,主要是用于车辆维护、保养及购买保险费。无新增购置公务用车。

  五、国内公务接待情况说明

  2015年,机关公务接待费6.18万元。全部用于国内公务接待,接待108批次, 681人次。

  第五部分:汇总决算情况说明

  一、收入决算说明
  2015年收入决算94996.84万元,其中:财政拨款收入8234.28万元,上级补助收入164.44万元,事业收入86139.28万元,其他收入458.84万元。
  二、支出决算说明
  2015年支出决算89460.33万元,其中基本支出83187.24万元,项目支出决算6273.08万元。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
  2015年“三公”经费财政拨款决算数 26.90万元。其中: 公务接待费9.96万元,公务用车购置及运行维护费16.94万元,无因公出国(境)费。

附1:2015年度部门决算表

  附:2015年度部门决算表 








附件2:2015年部门汇总公开表










 

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